建宁县审计局排查廉政风险点 加强廉政风险防控
日前,建宁县审计局制定下发了《建宁县审计局廉政风险点及防控措施》,着力构建廉政风险防控机制,不断推进党风廉政建设和反腐败工作。
一是全面准确排查廉政风险点。围绕重点岗位、重点环节、重点事项,按照既要查准、又要查全的要求,根据权力运行和业务流程,分局领导、业务股室、行政办公室三个部分,采取自下而上、上下结合的方式,对存在的廉政风险进行了全面的梳理排查,共排查出廉政风险点39个,其中局领导廉政风险点14个、业务股室廉政风险点14个、行政办公室廉政风险点11个。
二是突出可操作性制定防控措施。着眼于规范权力运行、强化制度约束、有效防范廉政风险,围绕查找出的廉政风险点,按照防控措施既要有针对性、又要有操作性和突出实效、突出管用的要求,共制定廉政风险防控措施43条,其中局领导17条、业务股室16条、行政办公室10条。
三是着力构建廉政风险防控机制。针对排查出的廉政风险点和制定的防控措施,进一步修订完善廉政建设、业务管理、机关内部管理等一系列规章制度,坚持用制度规范权力行使,用制度管人、管事,使权力运行更加透明、规范。
建宁县审计局开展重点建设项目跟踪审计
为有效落实机构改革职能转变,做好重大项目稽查工作,近日,建宁县审计局对省重点建设项目、推进“五个一批”项目和赶超项目建设进展情况开展跟踪审计。重点关注地方政府和主管部门在加快推进项目落地、进展等方面建立的创新机制、出台政策措施、取得成效等方面的情况,加快推进我县的重点项目建设。
建宁县审计财政联合开展财务检查
为了进一步规范财政财务收支行为,加强财务管理,严肃财经纪律,深入贯彻落实中央八项规定和实施细则精神,近日,建宁县审计局、财政局联合组织在全县范围内开展财务检查工作。本次财务检查分各单位自查和县重点抽查两个阶段进行。检查的重点内容包括:专项资金使用管理、“三公”经费、会议费、培训费、现金及存款管理、财务内控制度、财务审批手续、应收账款和遵守财经纪律情况等。在全面自查的基础上,县审计局、财政局组成联合检查组,抽取4个乡镇、16个县直部门单位进行现场重点检查。通过开展财务检查,丰富了监督方式,拓宽了监督广度,达到了发现存在问题、堵塞管理漏洞、强化财经法纪、提高管理水平的目的。